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市院士專家聯絡服務中心2025年度單位預算

時間:2025-02-20 15:32:38

目    錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分 單位2025年度單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況

二、2025年財政撥款收支情況

三、2025年一般公共預算財政撥款預算支出情況

四、2025年一般公共預算財政撥款預算基本支出情況

五、2025年政府性基金預算支出情況

六、2025年國有資本經營預算財政撥款預算收支情況

七、2025年財政撥款“三公”經費預算情況

八、其他重要事項情況說明

第三部分 單位2025年度單位預算表

一、收入支出預算總表

二、收入預算表

三、支出預算表

四、財政撥款收入支出預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、項目支出表

第四部分 名詞解釋

    第五部分 附件


第一部分  kaiyun体育下载地址概況

一、單位主要職責

市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心成立於(yu) 2017年,主要負責指導全市院士專(zhuan) 家工作站的建設、管理和跟蹤服務;負責院士專(zhuan) 家聯絡服務工作,組織開展企業(ye) 與(yu) 院士專(zhuan) 家技術對接活動,組織院士專(zhuan) 家為(wei) 襄陽經濟建設和社會(hui) 發展建言獻策,開展科技谘詢、學術交流、成果轉化等科技活動;搭建企業(ye) 科技創新平台,推廣高新技術,促進科技成果轉化與(yu) 運用及政產(chan) 學研合作活動,開展科技論證和科技服務工作。

二、機構設置情況

市院士專(zhuan) 家聯絡服務中心為(wei) 公益一類事業(ye) 單位,現內(nei) 設綜合部、業(ye) 務部2個(ge) 部室,現有在職工作人員9人,無離退休人員。


第二部分  2025年度單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況

2025年度收、支總計均為(wei) 235.85萬(wan) 元。與(yu) 2024年度相比,收、支總計各增加18.35萬(wan) 元,增長8.44%,主要原因是2025年度人員預算較上年新增1人。

 2025年度收入合計235.85萬(wan) 元,與(yu) 2024年度相比,收入合計增加18.35萬(wan) 元,增長8.44%。其中:財政撥款收入235.85萬(wan) 元,占本年收入100.00%;上級補助收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占本年收入0.00%。

2025年度支出合計235.85萬(wan) 元,與(yu) 2024年度相比,支出合計增加18.35萬(wan) 元,增長8.44%。其中:基本支出179.38萬(wan) 元,占本年支出76.06%;項目支出56.47萬(wan) 元,占本年支出23.94%;上繳上級支出0.00萬(wan) 元,占本年支出0.00%;經營支出0.00萬(wan) 元,占本年支出0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬(wan) 元,占本年支出0.00%。

二、2025年財政撥款收支情況

2025年度財政撥款收、支總計均為(wei) 235.85萬(wan) 元。與(yu) 2024年度相比,財政撥款收、支總計各增加18.35萬(wan) 元,增長8.44%。主要原因是2025年度人員預算較上年新增1人。

2025年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入235.85萬(wan) 元,比2024年度預算數增加18.35萬(wan) 元。增加主要原因是2025年度人員預算較上年新增1人。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬(wan) 元,比2024年度預算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬(wan) 元,比2024年度預算數無變化。

三、2025年一般公共預算財政撥款預算支出情況

(一)一般公共預算財政撥款支出預算總體(ti) 情況。

2025年度一般公共預算財政撥款支出235.85萬(wan) 元,占本年支出合計的100.00%。與(yu) 2024年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加18.35萬(wan) 元,增長8.44%。主要原因是2025年度人員預算較上年新增1人。

(二)一般公共預算財政撥款支出預算結構情況。

2025年度一般公共預算財政撥款支出235.85萬(wan) 元,主要用於(yu) 以下方麵:

1.科學技術支出(類)支出186.38萬(wan) 元,占79.02%。主要是用於(yu) 科學技術普及。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)22.02萬(wan) 元,占9.34%。主要是用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出。

3.衛生健康支出(類)13.45萬(wan) 元,占5.70%。主要是用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療支出。

4.住房保障支出(類)13.99萬(wan) 元,占5.93%。主要是用於(yu) 住房改革支出。

四、2025年一般公共預算財政撥款預算基本支出情況

2025年度一般公共預算財政撥款基本支出179.38萬(wan) 元,其中:人員經費166.07萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費13.31萬(wan) 元,主要包括:辦公費、公務接待費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費。

五、2025年政府性基金預算支出情況

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

六、2025年國有資本經營預算財政撥款預算收支情況

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、2025年財政撥款“三公”經費預算情況

本單位本年一般公共預算“三公”經費預算為(wei) 3.10萬(wan) 元,其中:因公出國(境)費0.00萬(wan) 元,公務接待費0.60萬(wan) 元,公務用車購置費0.00萬(wan) 元,公務用車運行費2.50萬(wan) 元,公務接待費較上年減少0.20萬(wan) 元,公務用車運行費較上年減少0.30萬(wan) 元,減少的主要原因是厲行節儉(jian) 。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關(guan) 運行經費支出說明

本單位 2025年度機關(guan) 運行經費支出0.00萬(wan) 元,本單位為(wei) 公益一類事業(ye) 單位,無機關(guan) 運行經費。

(二)政府采購支出說明

本單位2025年度政府采購支出總額2.30萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出2.30萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

我單位無單位用房麵積,使用主管局辦公用房,門麵房麵積1254.66平方米。我單位實有應急保障車1輛,車牌號為(wei) 鄂F06371。

(四)預算績效情況說明

重點項目績效情況:

“院士專(zhuan) 家工作站建設管理項目”主要內(nei) 容是:進行院士專(zhuan) 家工作站培育建設管理工作,圍繞我市重點產(chan) 業(ye) ,走訪調研重點企業(ye) ,宣傳(chuan) 院士專(zhuan) 家工作站政策,培育一批擬建站企業(ye) ;通過征集企業(ye) 技術需求、開展建站培育等,指導企業(ye) 夯實建站基礎;深入研究產(chan) 業(ye) 共性技術、企業(ye) 個(ge) 性需求,通過與(yu) 中國工程院、中國科學院和高等院校加強對接合作,引進兩(liang) 院院士和高層次專(zhuan) 家等人才資源,與(yu) 我市重點產(chan) 業(ye) 龍頭企業(ye) 、專(zhuan) 精特新企業(ye) 等重點企業(ye) 進行產(chan) 學研合作,建立院士專(zhuan) 家工作站;堅持“以用為(wei) 導向”理念,打造院士專(zhuan) 家工作站成為(wei) 高水平科創平台,走訪慰問建站院士專(zhuan) 家和與(yu) 襄聯係緊密的院士專(zhuan) 家,積極邀請院士專(zhuan) 家等高端智力來襄開展學術交流、科普講座、決(jue) 策谘詢等產(chan) 學研活動和科技服務工作,為(wei) 襄陽市創新驅動示範市和區域性科技創新中心建設築牢人才支撐;對已建院士專(zhuan) 家工作站的運行情況進行跟蹤檢查;積極參加中國科協、省科協組織的院士專(zhuan) 家對接活動、專(zhuan) 題培訓等,定期開展院士專(zhuan) 家工作站建設經驗交流,組織學習(xi) 外地先進經驗,提升服務企業(ye) 能力。2025年預算安排43.73萬(wan) 元,其中一般公共預算財政撥款43.73萬(wan) 元。2025年度項目績效總目標是:全年建立院士專(zhuan) 家工作站15家;開展院士專(zhuan) 家來襄活動,引進2名以上院士、15名以上專(zhuan) 家來襄陽開展決(jue) 策谘詢、技術對接、學術交流等產(chan) 學研活動,服務襄陽科技經濟融合高質量發展。產(chan) 出指標:專(zhuan) 家對接次數≤10次;新建院士(專(zhuan) 家)工作站15個(ge) ;招商活動次數≤2次;院士來襄陽人數≤2人;按相關(guan) 規定完成目標≥95%;按時完成相關(guan) 工作≥90%。滿意度指標:服務企業(ye) 滿意度≥90%。效益指標:新建院士專(zhuan) 家工作站等科創平台15家,進一步提升企業(ye) 科創能力,培養(yang) 科技人才。具體(ti) 表格見附件


第三部分 2025年度單位預算表

見附件


第四部分名詞解釋

一、對空表的說明

本單位本年無政府基金預算。

二、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

行政運行:反映科普行政單位的基本支出。

機構運行:反映科普事業(ye) 單位的基本支出。

科普活動:反映用於(yu) 開展科普活動的支出。

科技館站:反映各級政府科技館、站的支出。

其他科學技術普及支出:反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出:反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

第五部分 附件

附件1:市院士中心2025年度預算公開表.xls

附件2:院士專(zhuan) 家工作站建設管理項目績效目標申報表.xlsx