襄陽市科技館 2022年度單位決算
目錄
第一部分 襄陽市科技館概況
一、單位主要職責
襄陽科技館主要工作職責為(wei) 科技人員服務。舉(ju) 辦科技展覽,開展學術交流、青少年科普、科技普及推廣應用。組織全市青少年學生參加健康有益的校外活動,舉(ju) 辦科技培訓,培養(yang) 學生的創新精神和實踐能力。
二、機構設置情況
襄陽市科技館為(wei) 二級預算事業(ye) 單位,為(wei) kaiyun体育下载地址下屬公益一類事業(ye) 單位。現內(nei) 設辦公室、人力資源和財務部、運行考核部、青少年活動部、事業(ye) 發展部、基建和後勤保障部6個(ge) 部室。
第二部分 2022年度單位決(jue) 算表
一、收入支出決(jue) 算總表
二、收入決(jue) 算表
三、支出決(jue) 算表
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
本單位2022年度無該項收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表
本單位2022年度無該項收支。
九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表
第三部分 2022年度單位決(jue) 算情況說明
一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2022年度收、支總計均為(wei) 2278.46萬(wan) 元。與(yu) 2021年度相比,收、支總計各增加1049.83萬(wan) 元,增加85.45 %,主要原因:一是市科技館新館運營項目較上年增加了474.22萬(wan) 元;二是免費開放項目較上年增加了230.44萬(wan) 元(含結轉金額);三是新增了往來資金項目147.52萬(wan) 元;四是清算了事業(ye) 單位在職及退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補貼補差額。
圖1:收、支決(jue) 算總計變動情況
二、收入決(jue) 算情況說明
2022年度收入合計2278.46萬(wan) 元,與(yu) 2021年度相比,收入合計增加1187.39萬(wan) 元,增加108.83%。其中:財政撥款收入2130.94萬(wan) 元,占本年收入93.53%;上級補助收入0萬(wan) 元,占本年收入0%;事業(ye) 收入0萬(wan) 元,占本年收入0%;經營收入0萬(wan) 元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wan) 元,占本年收入0%;其他收入147.52萬(wan) 元,占本年收入6.47%。
圖2:收入決(jue) 算結構
三、支出決(jue) 算情況說明
2022年度支出合計2278.46萬(wan) 元,與(yu) 2021年度相比,支出合計增加1049.83萬(wan) 元,增加85.45%。其中:基本支出612.21萬(wan) 元,占本年支出26.87%;項目支出1666.26萬(wan) 元,占本年支出73.13%;上繳上級支出0萬(wan) 元,占本年支出0%;經營支出0 萬(wan) 元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0 萬(wan) 元,占本年支出0%。
圖3:支出決(jue) 算結構
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為(wei) 2130.94萬(wan) 元。與(yu) 2021年度相比,財政撥款收、支總計各增加902.31萬(wan) 元,增加73.44%。主要原因:一是市科技館新館運營項目較上年增加了474.22萬(wan) 元;二是免費開放項目較上年增加了230.44萬(wan) 元;三是清算了事業(ye) 單位在職及退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補貼補差額。
2022年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入2130.94萬(wan) 元,比2021年度決(jue) 算數增加902.31萬(wan) 元。增加主要原因:一是市科技館新館運營項目較上年增加了474.22萬(wan) 元;二是免費開放項目較上年增加了230.44萬(wan) 元;三是清算了事業(ye) 單位在職及退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補貼補差額。政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元,比2021年度決(jue) 算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元,比2021年度決(jue) 算數無變化。
圖4:財政撥款收、支決(jue) 算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2130.94萬(wan) 元,占本年支出合計的93.53 %。與(yu) 2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加902.31萬(wan) 元,增長73.44%。主要原因:一是市科技館新館運營項目較上年增加了474.22萬(wan) 元;二是免費開放項目較上年增加了230.44萬(wan) 元;三是清算了事業(ye) 單位在職及退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補貼補差額。
(二)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2130.94萬(wan) 元,主要用於(yu) 以下方麵:
1.科學技術支出(類)支出1924.81萬(wan) 元,占90.33%。主要是用於(yu) 科學技術普及。
2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)122.7萬(wan) 元,占5.76%。主要是用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障管理事務、行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出。
3.衛生健康支出(類)37.86萬(wan) 元,占1.78%。主要是用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療支出。
4.住房保障支出(類)45.57萬(wan) 元,占2.13%。主要是用於(yu) 住房改革支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為(wei) 4067.42萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 2130.94萬(wan) 元,完成年初預算的34.63%。其中:
1.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)。年初預算為(wei) 382.01萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 409.64萬(wan) 元,完成年初預算的107.23%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是清算了事業(ye) 單位在職人員績效獎金、養(yang) 老基數調整差額及離退休人員住房補貼2015-2020年事業(ye) 退休人員住房補貼補差額。
2.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算為(wei) 0萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 4.28萬(wan) 元,完成年初預算的100%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是年中新增科普專(zhuan) 項資金4.28萬(wan) 元。
3.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項)。年初預算為(wei) 3463.57萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 1507.95萬(wan) 元,完成年初預算的43.54%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因:一是市科技館新館項目建設期利息項目款1500萬(wan) 元指標暫未下達;二是支付市科技館新館運營項目,年初預算944.94萬(wan) 元,實際申請支付指標504.22萬(wan) 元。
4.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。年初預算為(wei) 6.37萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 2.94萬(wan) 元,完成年初預算的46.15%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是該項費用一部分由其他項目支出,該項資金結餘(yu) 。
5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)人力資源和社會(hui) 保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為(wei) 0萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 2.4萬(wan) 元,完成年初預算的100%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是根據《市委辦公室 市政府辦公室印發<關(guan) 於(yu) 支持企事業(ye) 單位引進高層次人才的試行辦法>的通知》(襄辦發〔2013〕24號)和《中共襄陽市委 襄陽市人民政府關(guan) 於(yu) 深化人才發展體(ti) 製機製改革促進人才創新創業(ye) 的實施意見》(襄發〔2017〕10號)等規定,經市委人才辦審核和襄陽市第九批企事業(ye) 單位引進高層次人才住房補貼發放對象公示,襄陽市科技館研究生許明月擬按照每人每年2.4萬(wan) 元標準享受高層次人才住房補貼。
6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)事業(ye) 單位離退休(項)。年初預算為(wei) 88.14萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 83.85萬(wan) 元,完成年初預算的95.13%,決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是清算了事業(ye) 單位離退休人員績效獎金。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項)。年初預算為(wei) 37.15萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 35.64萬(wan) 元,完成年初預算的95.94%。
8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出(項)。年初預算為(wei) 0萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 0.81萬(wan) 元,完成年初預算的100%,決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是市科技館職工職業(ye) 年金做實。
9.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項)。年初預算為(wei) 29.15萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 24.1萬(wan) 元,完成年初預算的82.68%,決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因:一是人員變動,二是事業(ye) 單位人員績效年底清算,社保基數暫未同步。
10.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)其他行政事業(ye) 單位醫療支出(項)。年初預算為(wei) 15.27萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 13.77萬(wan) 元,完成年初預算的90.18%,決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是人員變動。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為(wei) 45.76萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 45.57萬(wan) 元,完成年初預算的99.58%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出612.21萬(wan) 元,其中:
人員經費572.48萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個(ge) 人和家庭的補助。
公用經費39.72萬(wan) 元,主要包括:辦公費、租賃費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為(wei) 9.7萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 4.6萬(wan) 元,完成預算的47.42%。較上年增加1.35萬(wan) 元,增長41.54%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是厲行節儉(jian) 。決(jue) 算數較上年增加的主要原因:是因工作開展需要增加了公務用車使用。
(二)“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明。
1.因公出國(境)費預算為(wei) 0萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元,完成預算的100%。較上年度無變化。。
2.公務用車購置及運行費預算為(wei) 6.7萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 3.13萬(wan) 元,完成預算的46.72%;較上年增加0.64萬(wan) 元,增長25.7%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是厲行節儉(jian) 。決(jue) 算數較上年增加的主要原因:是因業(ye) 務開展需要,增加了公務車使用。其中:
(1)公務用車購置費支出0萬(wan) 元,較上年度無變化。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出3.13萬(wan) 元,主要用於(yu) 公車燃油費、保險費、過路費、維修保養(yang) 費等。截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為(wei) 2輛。
3.公務接待費預算為(wei) 3萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 1.47萬(wan) 元,完成預算的49%,較上年增加0.71萬(wan) 元,增長93.42%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是厲行節儉(jian) 。其中:
外賓接待支出0萬(wan) 元。2022年共接待來訪團組0個(ge) 。
國內(nei) 公務接待支出1.47萬(wan) 元,接待對象主要是省科協、其他縣市區科協及其他科技團隊,主要是開展調研科技館。2022年共接待國內(nei) 來訪團組16個(ge) ,99人次(不包括陪同人員)。
十、機關(guan) 運行經費支出說明
無
十一、政府采購支出說明
本單位 2022年度政府采購支出總額 1079.48萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出 614.23萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出 465.26萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額473.06萬(wan) 元,占政府采購支出總額的43.82%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額473.06萬(wan) 元,占授予中小企業(ye) 合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(ye) 合同金額占貨物支出金額的1.27%,服務采購授予中小企業(ye) 合同金額占服務支出金額的100%。
十二、國有資產(chan) 占用情況說明
截至2022年12月31日,市科技館共有車輛2輛,其中,副省級及以上領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛、其他用車0輛;單位價(jia) 值100萬(wan) 元以上設備(不含車輛)0台(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及項目4個(ge) ,資金1483.06萬(wan) 元,占一般公共預算項目支出總額的97.65%。從(cong) 評價(jia) 情況來看,上述項目支出績效情況較好,年度績效目標基本完成。
(二)單位決(jue) 算中項目績效自評結果。
本單位今年在單位決(jue) 算中反映所有項目績效自評結果。
科技館免費開放項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 959萬(wan) 元,執行數為(wei) 929萬(wan) 元,完成預算96.87%。主要產(chan) 出和效益:保障市科技館場館正常運行,合理利用免費開放項目資金,提升場館硬件設施配備、改善環境,持續開展免費開放,為(wei) 市民科普文化素質提供貢獻積極力量。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。
《2022年度科技館免費開放項目績效自評報告》的摘要版和《2022年度科技館免費開放項目績效自評表》附後。
襄陽市科技館新館運營項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 941.44萬(wan) 元,執行數為(wei) 504.23萬(wan) 元,完成預算53.56%。主要產(chan) 出和效益:保障市科技館新館運營服務采購、貝林廳動物標本及其他展品維修維護、免費開放水電支出及網絡支出保障,全麵做好新館運營相關(guan) 保障服務。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。
《2022年度襄陽市科技館新館運營項目績效自評報告》的摘要版和《2022年度襄陽市科技館新館運營項目績效自評表》附後。
科技館運行項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 48.51萬(wan) 元,執行數為(wei) 41.26萬(wan) 元,完成預算85.05%。主要產(chan) 出和效益:保障單位正常辦公,正常開展交流活動,正常開展創建活動,維持單位正常運轉。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。
《2022年度科技館運行項目績效自評表》附後。
國有資產(chan) 出租房屋維修經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 8.63萬(wan) 元,執行數為(wei) 8.57萬(wan) 元,完成預算99.3%。主要產(chan) 出和效益:保障國有資產(chan) 順利出租,提升國有資產(chan) 使用收益。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。
《2022年度國有資產(chan) 出租房屋維修經費項目績效自評表》附後。
(三)績效評價(jia) 結果應用情況。
單位績效評價(jia) 結果應用情況。市科技館已進一步加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與(yu) 預算安排相結合。
單位績效評價(jia) 結果擬應用情況。加強預算管理,推行“無預算不支出”的資金支出原則,按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理,加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理,嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施,強化預算執行監督,提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用,各項目進行專(zhuan) 項核算,資金的支付有完整的審批程序和手續。每月統計執行率低的進行通報約談,製度內(nei) 容進行核實。另一方麵是強化例會(hui) 製度,每月底按照預算執行路徑逐項銷號、核對,確保預算執行效率及效果。本年度將繼續加強績效管理,通過績效找出工作中的問題,推進發展。
十四、專(zhuan) 項支出、轉移支付支出情況說明
本單位2022年度無該項支出情況說明。
第四部分 其他需要說明的情況
本單位無其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從(cong) 事業(ye) 單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結餘(yu) :指事業(ye) 單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結餘(yu) :指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chan) 生的結餘(yu) 資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)。反映科普事業(ye) 單位的基本支出。
2.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。反映用於(yu) 開展科普活動的支出。
3.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項)。反映各級政府科技館、站的支出。
4.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。
5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)人力資源和社會(hui) 保障管理事務(款)引進人才費用(項)。反映用於(yu) 引進外國專(zhuan) 家補助、引智成果推廣等方麵的支出。
6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)事業(ye) 單位離退休(項)。反映事業(ye) 單位開支的離退休經費。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項)。反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險支出。
8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出(項)。反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位實際繳納的職業(ye) 年金支出。
9.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業(ye) 單位的公費醫療經費,按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
10.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)其他行政事業(ye) 單位醫療支出(項)。反映除上述項目以外的其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療方麵的支出。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例的職工繳納的住房公積金。
(十一)結餘(yu) 分配:指事業(ye) 單位按照會(hui) 計製度規定繳納的企業(ye) 所得稅、提取的專(zhuan) 用結餘(yu) 以及轉入非財政撥款結餘(yu) 的金額等。
(十二)年末結轉和結餘(yu) :指單位按有關(guan) 規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chan) 生的結餘(yu) 資金。
(十三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費:納入省級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關(guan) 運行經費:指為(wei) 保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專(zhuan) 用名詞。
無
第六部分 附件
附件1:2022年度科技館免費開放項目績效自評報告(摘要版).doc
附件3:2022年度襄陽市科技館新館運營項目績效自評報告(摘要版).doc
附件4:2022年度襄陽市科技館新館運營項目績效自評表.docx