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kaiyun体育下载地址(本級)2022年度單位決算

時間:2023-09-28 17:31:37

目    錄

第一部分  kaiyun体育下载地址(本級)概況

一、單位主要職責..............................3

二、機構設置情況..............................3

第二部分 kaiyun体育下载地址(本級)2022年度單位決(jue) 算表

一、收入支出決(jue) 算總表.....................................................4

二、收入決(jue) 算表.................................................................4

三、支出決(jue) 算表.................................................................5

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表.....................................5

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表.........................6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算明細表.........6

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表.............7

八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表.................7

九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表.........................7

第三部分  kaiyun体育下载地址(本級)2022年度單位決(jue) 算情況說明

一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明......................................7

二、收入決(jue) 算情況說明.......................................................8

三、支出決(jue) 算情況說明.......................................................9

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明......................9

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明.............10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明....13

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明.14

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明....14

九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明 ...........14

    十、機關(guan) 運行經費支出說明............................................15

    十一、政府采購支出說明................................................15

    十二、國有資產(chan) 占用情況說明........................................16

十三、預算績效情況說明................................................16

十四、專(zhuan) 項支出、轉移支付支出情況說明....................19

第四部分  其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

第六部分  附件

第一部分  kaiyun体育下载地址(本級)概況

一、單位主要職責

kaiyun体育下载地址(簡稱开yunapp体育官网入口登入)是科學技術工作者的群眾(zhong) 組織,是黨(dang) 領導下的人民團體(ti) ,是黨(dang) 和政府聯係科技工作者的橋梁和紐帶。主要職能是:1、組織全市自然科學學術交流活動,活躍學術思想,促進學科發展。2、負責全市科學知識普及工作,傳(chuan) 播科學思想和科學方法。重點做好對農(nong) 民、城鎮勞動人口、領導幹部和公務員、未成年人的科學素質建設工作,提高全市人民群眾(zhong) 的科學文化素質。3、反映全市科學技術工作者的意見和要求,維護全市科學技術工作者的合法權益,組織科學技術工作者參與(yu) 政治協商、科學決(jue) 策和民主監督工作,動員和組織科技工作者積極投身經濟建設主戰場,提高企業(ye) 自主創新能力。4、開展科學認證和科技谘詢服務工作,接受委托承擔科技項目評估和科技成果鑒定等任務。5、組織全市民間國際科學技術交流活動,會(hui) 同有關(guan) 部門組織全市同國外科學技術團體(ti) 和科學技術工作者的友好交往活動。6、興(xing) 辦符合科協宗旨的社會(hui) 公益性事業(ye) 。7、領導市屬自然科學、技術科學及相關(guan) 學科的學會(hui) (協會(hui) 、研究會(hui) )的工作;指導、協調全市各縣(市)區、開發區科協及基層科協的工作。8、完成上級交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

市科協本級屬於(yu) 預算行政單位,現內(nei) 設辦公室、組宣部、普及部、學會(hui) 部4個(ge) 部室。

第二部分  2022年度單位決(jue) 算表

一、收入支出決(jue) 算總表

圖片1.png

 

二、收入決(jue) 算表

圖片2.png

三、支出決(jue) 算表

圖片3.png

 

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表

圖片4.png

 

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

圖片5.png

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算明細表

圖片6.png

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

圖片7.png

 

八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

圖片8.png

 

本單位2022年度無該項收支。

九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表

圖片9.png

 

第三部分  2022年度單位決(jue) 算情況說明

一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度收、支總計均為(wei) 1570.54萬(wan) 元。與(yu) 2021年度相比,收、支總計各減少51.15萬(wan) 元,減少3.15 %,主要原因:一是政府性基金-汽車文化項目資金較上年減少了136萬(wan) 元;二是清算了機關(guan) 在職及離退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補貼補差額。

圖1:收、支決(jue) 算總計變動情況

圖片10.png

二、收入決(jue) 算情況說明

2022年度收入合計1570.54萬(wan) 元,與(yu) 2021年度相比,收入合計減少51.15萬(wan) 元,減少3.15%。其中:財政撥款收入1538.64萬(wan) 元,占本年收入97.97%;上級補助收入0萬(wan) 元,占本年收入0%;事業(ye) 收入0萬(wan) 元,占本年收入0%;經營收入0萬(wan) 元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wan) 元,占本年收入0%;其他收入31.9萬(wan) 元,占本年收入2.03%。

圖2:收入決(jue) 算結構

圖片11.png

三、支出決(jue) 算情況說明

2022年度支出合計1570.54萬(wan) 元,與(yu) 2021年度相比,支出合計減少51.15萬(wan) 元,減少3.15%。其中:基本支出573.09萬(wan) 元,占本年支出36.49%;項目支出997.46萬(wan) 元,占本年支出63.51%;上繳上級支出0萬(wan) 元,占本年支出0%;經營支出0 萬(wan) 元,占本年支出0%;對附屬單位補助支出0   萬(wan) 元,占本年支出0%。

圖3:支出決(jue) 算結構

圖片12.png

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為(wei) 1538.64萬(wan) 元。與(yu) 2021年度相比,財政撥款收、支總計各減少78.8萬(wan) 元,減少 4.87%。主要原因:一是政府性基金-汽車文化項目資金較上年減少了136萬(wan) 元;二是清算了機關(guan) 在職及離退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補貼補差額。

2022年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入1298.64萬(wan) 元,比2021年度決(jue) 算數增加57.2萬(wan) 元。增加主要原因是清算了機關(guan) 在職及離退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補貼補差額。政府性基金預算財政撥款收入240萬(wan) 元,比2021年度決(jue) 算數減少136萬(wan) 元。減少主要原因是2021年376萬(wan) ,其中296萬(wan) 元為(wei) 2020年汽車文化項目尾款,80萬(wan) 元為(wei) 2021年汽車文化項目首付款。2022年240萬(wan) 為(wei) 2021年汽車文化項目中期經費。國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元,比2021年度決(jue) 算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決(jue) 算總計變動情況

圖片13.png

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1298.64萬(wan) 元,占本年支出合計的82.69 %。與(yu) 2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加57.2萬(wan) 元,增長4.61%。主要原因是清算了機關(guan) 在職及離退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補貼補差額。

(二)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1298.64萬(wan) 元,主要用於(yu) 以下方麵:

1.科學技術支出(類)支出1055.7萬(wan) 元,占81.29%。主要是用於(yu) 科學技術管理事務、基礎研究、科學技術普及、其他科學技術支出。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)178.69萬(wan) 元,占13.76%。主要是用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出。

3.衛生健康支出(類)34.68萬(wan) 元,占2.67%。主要是用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療支出。

4.住房保障支出(類)29.58萬(wan) 元,占2.28%。主要是用於(yu) 住房改革支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為(wei) 1475.09萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 1298.64萬(wan) 元,完成年初預算的88.04%。其中:

1.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為(wei) 270.48萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 330.7萬(wan) 元,完成年初預算的122.26%。支出決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是清算了市科協行政在職人員績效獎金、養(yang) 老基數調整差額及離退休人員住房補貼2015-2020年機關(guan) 退休人員住房補貼補差額。

2.科學技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項)。年初預算為(wei) 488萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 350萬(wan) 元,完成年初預算的71.72%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是根據《關(guan) 於(yu) 加強和改進新時代人才工作 加快建設區域性人才中心的實施意見》文件要求對院士專(zhuan) 家工作站支持政策進行了調整,導致人才專(zhuan) 項-院士專(zhuan) 家工作等獎勵補助較年初預算減少120萬(wan) 元。

3.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算為(wei) 445萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 301.6萬(wan) 元,完成年初預算的67.78%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因:一是市科協根據相關(guan) 要求壓減及收回指標76.4萬(wan) 元;二是市科協通過轉移支付撥付城區項目資金67萬(wan) 元。

4.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。年初預算為(wei) 31.85萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 23.6萬(wan) 元,完成年初預算的74.1%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是市科協科普社會(hui) 工作者預算5人,其中1人離職後下半年重新選聘。

5.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。年初預算為(wei) 0萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 49.8萬(wan) 元,完成年初預算的100%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是市科協年中新增產(chan) 學研活動專(zhuan) 項項目49.8萬(wan) 元。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為(wei) 141.28萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 154.02萬(wan) 元,完成年初預算的109.02%,決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是清算了行政單位離退休人員績效獎金。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項)。年初預算為(wei) 24.67萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 24.67萬(wan) 元,完成年初預算的100%。

8.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為(wei) 20.66萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 15.13萬(wan) 元,完成年初預算的73.23%,決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因:是人員變動。

9.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為(wei) 11.37萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 8.32萬(wan) 元,完成年初預算的73.17%,決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因:是人員變動。

10.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)其他行政事業(ye) 單位醫療支出(項)。年初預算為(wei) 11.23萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 11.23萬(wan) 元,完成年初預算的100%。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為(wei) 30.55萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 29.58萬(wan) 元,完成年初預算的96.82%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出572.68萬(wan) 元,其中:

人員經費530.54萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。

公用經費42.14萬(wan) 元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘(yu) 0   萬(wan) 元,本年收入240萬(wan) 元,本年支出240萬(wan) 元,年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。具體(ti) 支出情況為(wei) :

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用於(yu) 體(ti) 育事業(ye) 的彩票公益金支出(項)。年初預算為(wei) 0萬(wan) 元,收支決(jue) 算為(wei) 240萬(wan) 元,完成年初預算的100%,決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是市科協新增彩票公益金上級專(zhuan) 項240萬(wan) 元用於(yu) 支付2021年度汽車文化項目合作協議中期60%項目經費。

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為(wei) 34.4萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 31.55萬(wan) 元,完成預算的91.72%。較上年增加27.89萬(wan) 元,增長762.02%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是厲行節儉(jian) 。決(jue) 算數較上年增加的主要原因:一是新購公務用車1輛,價(jia) 值27.21萬(wan) 元;二是因工作開展需要增加了公務用車使用。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明。

1.因公出國(境)費預算為(wei) 0萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元,完成預算的100%。較上年度無變化。。

2.公務用車購置及運行費預算為(wei) 31.4萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 30.59萬(wan) 元,完成預算的97.42%;較上年增加29.35萬(wan) 元,增長1431.7%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是厲行節儉(jian) 。決(jue) 算數較上年增加的主要原因:一是新購公務用車1輛;二是因業(ye) 務開展需要,增加了公務車使用。其中:

(1)公務用車購置費支出27.21萬(wan) 元,主要是市科協新購公務用車。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出3.39萬(wan) 元,主要用於(yu) 公車燃油費、保險費、過路費、維修保養(yang) 費等。截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為(wei) 1輛。

3.公務接待費預算為(wei) 3萬(wan) 元,支出決(jue) 算為(wei) 0.95萬(wan) 元,完成預算的31.67%,較上年減少0.67萬(wan) 元,減少41.36%。決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是厲行節儉(jian) 。其中:

外賓接待支出0萬(wan) 元。2022年共接待來訪團組0個(ge) 。

國內(nei) 公務接待支出0.95萬(wan) 元,接待對象主要是省科協、其他縣市區科協及其他科技團隊,主要是開展調研科普工作、對接科創中國建設工作。2022年共接待國內(nei) 來訪團組10個(ge) ,49人次(不包括陪同人員)。

    十、機關(guan) 運行經費支出說明

    本單位 2022年度機關(guan) 運行經費支出 42.14 萬(wan) 元,比年上年決(jue) 算數減少5.16 萬(wan) 元,降低10.91%。主要原因是:人員數量減少。

    十一、政府采購支出說明

    本單位 2022年度政府采購支出總額 49.73萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出 25.25萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出 24.48 萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額49.73萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額49.73萬(wan) 元,占授予中小企業(ye) 合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(ye) 合同金額占貨物支出金額的100%,服務采購授予中小企業(ye) 合同金額占服務支出金額的100%。

    十二、國有資產(chan) 占用情況說明

    截至2022年12月31日,市科協共有車輛1輛,其中,副省級及以上領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛、其他用車0輛;單位價(jia) 值100萬(wan) 元以上設備(不含車輛)0台(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及項目3個(ge) ,資金651.6萬(wan) 元,占一般公共預算項目支出總額的89.76%。從(cong) 評價(jia) 情況來看,上述項目支出績效情況較好,年度績效目標基本完成。

   (二)單位決(jue) 算中項目績效自評結果。

    本單位今年在單位決(jue) 算中反映所有項目績效自評結果。

    科協、科普事業(ye) 發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 424.5萬(wan) 元,執行數為(wei) 368.6萬(wan) 元,完成預算86.83%。主要產(chan) 出和效益:一是服務黨(dang) 委政府科學決(jue) 策,加強科技創新智庫建設,開展立項課題研究;二是赴全國學會(hui) 對接專(zhuan) 家,推進科技經濟融合產(chan) 業(ye) 聯盟建設,推進中天科技成果轉化中心建設,實施學會(hui) 能力提升計劃,建設學會(hui) 科技服務站,開展市級學會(hui) 、企事業(ye) 科協、高校科協活動,開展學術交流活動,開展“科創中國”試點工作;三是走訪慰問科技工作者,開展科技人才之家建設,開展最美科技工作者學習(xi) 宣傳(chuan) 活動,開展科技工作者狀況調查、雙十佳評選活動,開展科技工作者、科協工作、科普工作宣傳(chuan) ;開展科技工作者評選推薦工作、優(you) 秀自然科學論文評選活動,開展科技工作者、學會(hui) 工作者培訓工作,開展健康科普活動,推進科協決(jue) 策谘詢中心建設;四是召開全民科學素質工作推進會(hui) ,培育基層科普服務能力提升項目、建設科普教育基地,開展科技下鄉(xiang) 、全民科普日、科技周等科普活動,實施科技助力鄉(xiang) 村振興(xing) 項目,派駐工作隊助力鄉(xiang) 村振興(xing) ,結合文明城市創建工作,開展科普氛圍營造活動,開展科普服務工作,農(nong) 民科學素質提升專(zhuan) 題科普活動,提升城鎮勞動者科學素質。發現的問題及原因:結合實際項目實施略有調整。下一步改進措施:按照相關(guan) 規定,參考上一年的績效執行情況和效果科學編製績效申報表。加強預算管理。推行“無預算不支出”的資金支出原則,按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理,加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理,嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施,強化預算執行監督,提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用,各項目進行專(zhuan) 項核算,資金的支付有完整的審批程序和手續。

    《2022年度科協、科普事業(ye) 發展項目自評表》附後。

    青年科技英才計劃項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 170萬(wan) 元,執行數為(wei) 170萬(wan) 元,完成預算100%。主要產(chan) 出和效益:一是對英才開發計劃人選進行連續資助;二是英才開發計劃人選科技創新能力不斷提升。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

   《2022年度青年科技英才計劃項目自評表》附後。

    院士專(zhuan) 家工作站補貼項目績效自評綜述:項目全年預算數為(wei) 180萬(wan) 元,執行數為(wei) 180萬(wan) 元,完成預算100%。主要產(chan) 出和效益:一是對已批複的院士專(zhuan) 家工作站、海智工作站進行獎勵補助;二是引進院士專(zhuan) 家、海外專(zhuan) 家與(yu) 我市企業(ye) 開展產(chan) 學研合作,建立院士專(zhuan) 家工作站;三是促進建站企業(ye) 提升科技創新能力,培育科技人才團隊。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

    《2022年度院士專(zhuan) 家工作站補貼項目自評表》附後。

(三)績效評價(jia) 結果應用情況。

    單位績效評價(jia) 結果應用情況。市科協已進一步加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與(yu) 預算安排相結合。

    單位績效評價(jia) 結果擬應用情況。加強預算管理,推行“無預算不支出”的資金支出原則,按照各部室上報-財務部門匯總統籌-集體(ti) 研究確定的程序進一步強化預算管理,加強項目支出範圍及額度確定的科學性。加強預算執行管理,嚴(yan) 格按照批複預算開展項目實施,強化預算執行監督,提高預算執行成效。堅持專(zhuan) 款專(zhuan) 用,各項目進行專(zhuan) 項核算,資金的支付有完整的審批程序和手續。每月統計執行率低的進行通報約談,製度內(nei) 容進行核實。另一方麵是強化例會(hui) 製度,每月底按照預算執行路徑逐項銷號、核對,確保預算執行效率及效果。本年度將繼續加強績效管理,通過績效找出工作中的問題,推進發展。

十四、專(zhuan) 項支出、轉移支付支出情況說明

    市科協本級2022年度無該項支出情況說明。

第四部分  其他需要說明的情況

    市科協本級無其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從(cong) 事業(ye) 單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結餘(yu) :指事業(ye) 單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結餘(yu) :指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chan) 生的結餘(yu) 資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。

2.科學技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項)。反映高層次科技人才、科研機構研究生培養(yang) 和博士後科學基金等方麵的支出。

3.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。反映用於(yu) 開展科普活動的支出。

4.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。反映除上述項目以外其他用於(yu) 科學技術普及方麵的支出。

5.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。反映其他科學技術支出中除以上各項外用於(yu) 科技方麵的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的離退休經費。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項)。反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險支出。

8.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍(jun) 老戰士待遇人員的醫療經費。

9.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

10.衛生健康支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)其他行政事業(ye) 單位醫療支出(項)。反映除上述項目以外的其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療方麵的支出。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例的職工繳納的住房公積金。

(十一)結餘(yu) 分配:指事業(ye) 單位按照會(hui) 計製度規定繳納的企業(ye) 所得稅、提取的專(zhuan) 用結餘(yu) 以及轉入非財政撥款結餘(yu) 的金額等。

(十二)年末結轉和結餘(yu) :指單位按有關(guan) 規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chan) 生的結餘(yu) 資金。

(十三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guan) 運行經費:指為(wei) 保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專(zhuan) 用名詞。

      無

第六部分  附件

附件1:2022年科協、科普事業(ye) 發展項目績效自評.docx

附件2:2022年青年科技英才開發計劃項目績效自評.docx

附件3:2022年院士專(zhuan) 家工作等獎勵補助項目績效自評.docx